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一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
鄠邑區(qū)大王街道辦事處位于西安市鄠邑區(qū)大王鎮(zhèn)西正街017號,內(nèi)設(shè)14個機構(gòu),分別為:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會管理辦公室、財政所、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)所、計劃生育技術(shù)服務(wù)站、文化廣播電視衛(wèi)生服務(wù)站、市容監(jiān)察隊、林水工作站、綜治維穩(wěn)中心、農(nóng)村財務(wù)服務(wù)中心、經(jīng)濟綜合服務(wù)站。其主要職責(zé)有:
(1)全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策,加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo);執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
(2)研究制定街辦國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃的年度計劃,并組織實施。
(3)抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
(4)堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè),不斷發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟。
(5)抓好精神文明和民主法制建設(shè)。
(6)抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
(7)抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(8)承辦新城黨委、管委會和上級部門交辦的其他事項。
二、2021年年度部門主要工作任務(wù)
2021年,是慶祝建黨100周年,也是“十四五”規(guī)劃開局之年,我街道將自加壓力、奮勇爭先,確保年度各項目標任務(wù)圓滿完成。
(一)加強基層黨建。繼續(xù)抓好黨的十九大、黨的十九屆五中全會精神學(xué)習(xí)貫徹,堅持“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化,以黨史學(xué)習(xí)教育為主線,認真落實“三會一課”,在全街道上下牢固樹立“四個意識”“四個自信”。扎實開展“黨建+中心工作”,發(fā)揮好黨建在各項中心工作中的引領(lǐng)作用。持續(xù)發(fā)揮好各村專項工作“擂臺賽”,以先進村帶動后進村,以提升服務(wù)促進新合并村融入融合。
(二)加強招商引資。不斷發(fā)展壯大非公企業(yè),做好規(guī)上企業(yè)的服務(wù)工作,不斷提高規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資。加快轄區(qū)企業(yè)升級改造,淘汰落后產(chǎn)能,鼓勵企業(yè)使用天然氣等清潔能源。繼續(xù)加大大王香醋、格潤牧業(yè)、綠康凈菜等農(nóng)產(chǎn)品宣傳力度,促進農(nóng)民增收。
(三)加強社會保障。繼續(xù)嚴把低保、臨時救濟等保障機制資格審核關(guān),確保應(yīng)保盡保。繼續(xù)加大新農(nóng)保、新農(nóng)合宣傳力度,實現(xiàn)“全民參保”目標。繼續(xù)落實好脫貧后各項扶持政策,通過產(chǎn)業(yè)扶貧、扶心扶志等措施,持續(xù)做好全面脫貧后政策扶持工作。積極引導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動力向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,年內(nèi)計劃組織各類技能培訓(xùn)12期,勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8000人。
(四)加強城市治理。繼續(xù)鞏固“服務(wù)外包、人機結(jié)合”機制和垃圾分類工作成效,認真落實“三長”工作職責(zé),不斷提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生水平。在完成全年植樹增綠的基礎(chǔ)上,抓好日常管護工作,提高成活率。加大占道經(jīng)營、車輛違停治理力度,確保街道暢通。
(五)加強鐵腕治霾。繼續(xù)鞏固環(huán)保三級、四級“網(wǎng)格化”監(jiān)管力度,在已完成取締小亂散污企業(yè)和畜牧禁養(yǎng)退養(yǎng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上,確保年內(nèi)無新增。積極引導(dǎo)餐飲行業(yè)規(guī)范油煙處理設(shè)備使用,強制使用清潔能源。加大在建工地裸露黃土、拉土車輛規(guī)范化管理監(jiān)管力度,避免揚塵污染。在“三夏”“秋收”期間,加大宣傳、巡查力度,確保全街道不冒一縷煙。
(六)加強公眾安全。每月月初在轄區(qū)集中開展安全生產(chǎn)周,對安全、環(huán)保隱患進行排查整改,有效預(yù)防安全環(huán)保事故發(fā)生。通過舉辦培訓(xùn)、現(xiàn)場演練、實地參觀等形式繼續(xù)加大安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保政策宣傳力度,不斷提高企業(yè)主、企業(yè)員工安全生產(chǎn)意識。
(七)加強信訪維穩(wěn)。加大掃黑除惡專項斗爭政策宣傳、線索排查力度,實現(xiàn)“有黑掃黑,有惡除惡,有亂治亂”工作目標。積極開展矛盾糾紛大排查、大調(diào)解和領(lǐng)導(dǎo)接訪,及時化解不穩(wěn)定因素,確保全年進京、赴省市“零上訪”。繼續(xù)推進“平安鼎”及平安大王創(chuàng)建活動,強化社會治安人防、技防力度,不斷提高群眾自我防范能力和法治意識。
(八)加強土地監(jiān)管。在繼續(xù)嚴守基本農(nóng)田“紅線”的基礎(chǔ)上,確保按時保量完成上級交辦任務(wù)。嚴厲打擊征地拆遷前突擊種樹苗、栽電桿、亂搭建行為,避免產(chǎn)生不必要的損失。
(九)加強精神文明建設(shè)。鞏固和發(fā)揚社會主義核心價值觀,繼續(xù)開展“十星級文明戶”“美麗庭院”評選、“文明大講堂”等活動。充分發(fā)揮村級文化陣地、“農(nóng)家書屋”、“遠程教育”站點陣地作用,提高“文化惠民”服務(wù)質(zhì)量。
(十)加強重點工程協(xié)調(diào)。動員全街道之力,繼續(xù)抓好三一筑工、理想公社、西農(nóng)大、灃云智造園等重點工程協(xié)調(diào)服務(wù)工作,確保工程有序推進,助力大西安建設(shè)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個。
四、部門人員情況說明
截止2021年底,本部門人員編制64人,其中行政編制28人,事業(yè)編制36人;實有人員83人,其中行政22人,事業(yè)61人。

五、2021年部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年本部門預(yù)算收入7430.19萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入6242.98萬元、政府性基金撥款收入1187.21萬元。2021年本部門預(yù)算收入較上年增加154.11萬元,主要原因是2021年本部門重點工作安排變化,增加社會性事務(wù)管理專項開支;2021年本部門預(yù)算支出7430.19萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出6242.98萬元、政府性基金撥款支出1187.21萬,2021年本部門預(yù)算支出較上年增加154.11萬元,主要原因是2021年本部門重點工作安排變化,增加社會性事務(wù)管理專項開支。
(二)財政撥款收支情況。
2021年本部門財政撥款收入7430.19萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入6242.98萬元、政府性基金撥款收入1187.21萬元。2021年本部門財政撥款收入較上年增加154.11萬元,主要原因是2021年本部門重點工作安排變化,增加社會性事務(wù)管理專項開支;2021年本部門財政撥款支出7430.19萬元,其中一般公共預(yù)算撥款支出6242.98萬元、政府性基金撥款支出1187.21萬,2021年本部門財政撥款支出較上年增加154.11萬元,主要原因是增加社會性事務(wù)管理專項開支。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出6242.98萬元,較上年增加361.25萬元,主要原因是主要原因是2021年本部門重點工作安排變化,增加社會性事務(wù)管理專項開支。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
本部門2021年一般公共預(yù)算支出6242.98萬元,其中:
(1)其他人大事務(wù)支出(2010199)10萬元,較上年增加10萬元,原因是2021年人大換屆選舉工作開展,經(jīng)費納入年度預(yù)算。
(2)行政運行(2010301)1838.35萬元,較上年增加267.89萬元,原因是人員工資和目標責(zé)任考核獎增加。
(3)一般行政管理事務(wù)(2010302)82.78萬元,較上年減少127.93萬元,原因是2020年大王街辦便民服務(wù)大廳建設(shè)完成,較上年支出減少。
(4)事業(yè)運行(2010350)467.58萬元,較上年增加467.58萬元,原因是事業(yè)人員工資福利支出 。
(5)其他財政事務(wù)支出(2010699)3.5萬元,較上年增加3.5萬元,原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理監(jiān)督支出。
(6)一般行政管理事務(wù)(2011102)5萬元,無變動。
(7)其他群眾團體事務(wù)支出(2012999)6萬元,較上年增加6萬元,原因是迎十四運活動支出。
(8)其他組織事務(wù)支出(2013299)47.6萬元,較上年減少359.86萬元,原因是減少基層組織陣地提升改造事務(wù)相關(guān)支出。
(9)其他公共安全支出(2049999)31.14 萬元,較上年增加31.14萬元,原因是新增基層綜合社會治理相關(guān)支出。
(10)培訓(xùn)支出(2050803)3.1萬元,較上年增加1.6萬元,原因是新增基層干部的培訓(xùn)支出。
(11)群眾文化(2070109)1.20萬元,較上年減少235.3萬,原因是減少基層群眾文化服務(wù)中等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
(12)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(2080208)564.59萬元,較上年增加262.71萬元,原因是增加了基層民政信息員、社區(qū)工作者、村兩委會換屆等支出。
(13)殯葬(2081004)54.8萬元,較上年減少108萬元,原因是殯葬改革工作進入尾聲,預(yù)算減少。
(14)城市最低生活保障金支出(2081901)7.53萬元,較上年增加7.53萬元,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市低保金納入我單位預(yù)算。
(15)農(nóng)村最低生活保障金支出(2081902)213萬元,較上年增加213萬元,原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保金納入我單位預(yù)算。
(16)臨時救助支出(2082001)10萬元,較上年減少2萬元,原因是根據(jù)往年資金支出,適當調(diào)整本年度臨時救助支出預(yù)算。
(17)其他農(nóng)村生活救助(2082502)23 萬元,較上年增加23萬元,原因是預(yù)算調(diào)整,其他農(nóng)村生活救助納入本級部門預(yù)算。
(18)其他退役軍人事務(wù)管理支出(2082899)3.2萬元,較上年增加3.2萬元,原因是退役軍人預(yù)算由街辦納入本級預(yù)算,支出增加 。
(19)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(2100410)200萬元,較上年增加200萬元,原因是新增新型冠狀病毒疫情防控支出。
(20)其他公共衛(wèi)生支出(2100499)1萬元,較上年增加1萬元,原因是愛國衛(wèi)生預(yù)算納入,支出增加。
(21)其他計劃生育事務(wù)支出(2100799)2萬元,較上年增加2萬元,原因是新增計生相關(guān)支出。
(22)城管執(zhí)法(2120104)45.98萬元,較上年減少24.14萬元,原因是減少城管執(zhí)法專項支出。
(23)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(2110199)57萬元,較上年增加7萬元,原因是新增環(huán)保網(wǎng)格員勞務(wù)費支出。
(24)其他污染防治支出(2110399)752.28萬元,較上年增加752.28萬元,原因是新增煤改潔設(shè)備購置和煤改潔電費運行補貼支出。
(25)農(nóng)村環(huán)境保護(2110402)147.42萬元,較上年增加40.66萬元,原因是新增對村級的人員環(huán)境改善經(jīng)費支出。
(26)城管執(zhí)法(2120104)45.27萬元,較上年減少0.71萬元,原因是壓縮預(yù)算支出。
(27)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(2120201)4.7萬元,較上年減少45.88萬元,原因是較上年減少城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理相關(guān)支出。
(28)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(2120303)945.43萬元,較上年增加652.42萬元,原因是增加2021年通村路建設(shè)工程和2020年通村路建設(shè)工程未付款。
(29)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399)381.91萬元,較上年減少769.84萬元,原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。
(30)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(2120501)8.04萬元,較上年減少68.24萬元,原因是往年預(yù)算項目調(diào)整,支出減少。
(31)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999)0.28萬元,較上年增加0.28萬元,原因是新增大王街辦既有建筑節(jié)能家居改造項目應(yīng)付質(zhì)保金支出。
(32)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(2130109)3萬元,較上年減少3萬元,原因是壓縮預(yù)算,減少一般性社會事務(wù)支出。
(33)防災(zāi)救災(zāi)(2130119)0.52萬元,較上年增加減少9.4萬元,原因是減少一般性社會事務(wù)支出,壓縮預(yù)算。
(34)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(2130234)1萬元,較上年增加1萬元,原因是增加林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的支出。
(35)水土保持(2130310)3萬元,較上年減少7.88萬元,原因是減少不必要的剛性支出,壓縮預(yù)算。
(36)防汛(2130314)0.5萬元,較上年減少4.5萬元,主要原因是減少不必要的剛性支出,壓縮預(yù)算。
(37)抗旱(2130315)0.5萬元,較上年增加0.5萬元,主要原因是我街辦根據(jù)工作需要,相應(yīng)增加預(yù)算。
(38)農(nóng)村人畜飲水(2130335)19.99萬元,較上年增加19.99萬元,原因是我單位根據(jù)工作安排,將農(nóng)村飲水安全和水管員工資納入年度預(yù)算。
(39)其他扶貧支出(2130599)46.75萬元,較上年增加36.75萬元,原因是增加了貧困戶保潔員工資支出。
(40)對村集體經(jīng)濟組織的補助(2130706)15萬元,較上年增加15萬元,原因是增加發(fā)展壯大集體經(jīng)濟工作經(jīng)費。
(41)其他農(nóng)村綜合改革支出(2130799)20.6萬元,較上年增加20.6萬元,原因是根據(jù)我單位相關(guān)工作情況新增人員費用支出
(42)其他農(nóng)林水支出(2139999)17.55萬元,較上年增加12.56萬元,原因是新增委托業(yè)務(wù)費相關(guān)支出。
(43)公路養(yǎng)護(2140106)6萬元,較上年無變化。
(44)自然資源利用與保護(2200106)45.70萬元,較上年減少5.50萬元,原因是減少土地資源專項整合支出。
(45)住房公積金(2210201)98.5 萬元,較上年增加16.24萬元,原因是社保功能科目單列。
(46)安全監(jiān)管(2240106)21.6萬元,較上年增加21.6萬元,原因是安全監(jiān)管人員費用支出增加。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
(1)2021年本部門一般公共預(yù)算支出6242.98萬元,其中:
工資福利支出(301)2170.1萬元,較上年增加515.18萬元,原因是人員工資增加。
商品和服務(wù)支出(302)1251.61萬元,較上年增加435.57萬元,原因是公用經(jīng)費和社會事務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。
對個人和家庭的補助支出(303)1499.51萬元,較上年增加951.22萬元,原因是煤改潔電費運行補貼和設(shè)備購置補貼、城鄉(xiāng)居民低保等支出增加。
資本性支出(310)1321.74萬元,較上年減少1540.75萬元,原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。
2021年本部門一般公共預(yù)算支出5881.73萬元,其中:
機關(guān)工資福利支出(501)2170.1萬元,較上年增加515.18萬元,原因是人員工資增加。
機關(guān)商品和服務(wù)支出(502)1251.61萬元,較上年增加435.57萬元,原因是公用經(jīng)費和社會事務(wù)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。
機關(guān)資本性支出(一)(503)1321.74萬元,較上年減少1540.75萬元,原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
對個人和家庭的補助(509)1499.51萬元,較上年增加951.22萬元,原因是煤改潔電費運行補貼和設(shè)備購置補貼、城鄉(xiāng)居民低保等支出增加。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
1、2021年本部門政府性基金預(yù)算支出1187.2萬元,較上年減少207.16萬元,主要原因是社會事務(wù)類支出減少。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無當年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明。
2021年本部門當年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5.1萬元,無變動。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元;公務(wù)接待費0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行費5.1萬元。2021年培訓(xùn)費預(yù)算支出3.1萬元,較上年增加1.6萬元,增加的主要原因是建黨100周年,增加基層黨員干部的黨性理論知識培訓(xùn)。
本部門2020年與2021年均無出國(境)費用、公務(wù)接待費、會議費等預(yù)算安排。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費支出。
七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明。
截止2020年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛13輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2021年當年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。
八、部門政府采購情況說明。
2021年當年本部門政府采購預(yù)算共1143.61萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算711.62萬元、政府采購工程類預(yù)算432萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出
九、部門預(yù)算績效目標說明
本部門已實施部門預(yù)算績效管理工作,現(xiàn)處于初步實施階段,除扶貧辦扶貧重點項目資金外暫不公開,其他部門均公開空表。需公開項目績效目標如下:
涉及當年一般公共預(yù)算撥款6242.98萬元。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明
本部門當年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排282.34萬元,較上年增加59.54萬元,主要原因是人員增加。
本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
3、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出,其中人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
——工資福利支出:指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
——對個人和家庭的補助支出:指用于對個人和家庭補助支出,主要包括:單位發(fā)放的離退休經(jīng)費、生活補助、住房公積金等。
——商品和服務(wù)支出:指我單位在日常工作中購買商品和服務(wù)的支出,主要包括:辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等,不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支出。
4、項目支出:指我單位根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。