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一、部門預算的單位構成
從預算單位構成看,本部門的部門預算包括馬王街辦本級預算。納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個,包括馬王街道辦事處。
二、部門人員情況說明
截止2020年年底,本部門人員編制81人,其中行政編制32人,事業編制49人;實有人員137人,其中行政32人,事業48人,臨時 9人,勞務派遣27人,公益性崗位1人。單位管理的離退休人員20人。
三、2020年部門預算收支說明
(一)收支預算總體情況
2020年本部門預算收入8467.68萬元,其中一般公共預算當年撥款收入7143.41萬元,政府性基金預算撥款收入1324.27萬元。2021年本部門預算收入較上年增加2625.28萬元,主要原因是:人員經費收入預算因人數、工資的漲幅及目標考核獎納入街辦2021年預算的原因而增加,一般項目預算收入因部分項目工作2021年由街辦審批及負責發放,所需資金由街辦列入2021年預算的原因而增加。公共基礎設施建設收入因新增工程項目的原因而增加預算;2021年部門預算支出8467.68萬元,其中一般公共預算撥款支出7143.41萬元,政府性基金撥款支出1324.27萬元,2021年部門預算支出較上年增加2625.28萬元,主要原因是人員經費支出增加,一般項目支出增加,公共基礎設施建設工程項目支出增加。
(二)財政撥款收支情況
2021年財政撥款收入8467.68萬元,其中一般公共預算撥款收入7143.41萬元,政府性基金預算撥款收入1324.27萬元。2021年本部門預算收入較上年增加2625.28萬元,主要原因是:人員經費收入預算因人數、工資的漲幅及目標考核獎納入街辦2021年預算的原因而增加,一般項目預算收入因部分項目工作2021年由街辦審批及負責發放,所需資金由街辦列入2021年預算的原因而增加。公共基礎設施建設收入因新增工程項目的原因而增加預算;2021年部門預算支出8467.68元,其中一般公共預算撥款支出7143.41萬元,政府性基金撥款支出1324.27萬元,2021年部門預算支出較上年增加2625.28萬元,主要原因是:人員經費支出增加,一般項目支出增加,公共基礎設施建設工程項目支出增加。
(三)一般公共預算撥款支出明細情況
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況
2021年本部門當年一般公共預算撥款支出7143.41萬元較上年增加2356.49萬元,主要原因是人員經費支出增加,公用經費支出增加,專項業務經費支出增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況
2021年本部門當年一般公共預算支出7143.41萬元。其中:
一般公共服務支出(20101)2930.89萬元較上年增加928.30萬元,原因是人員公用經費增加,專項業務經費增加。
國防支出(20306)較上年減少了5.05萬元。原因是減少武裝工作專項經費5.05萬元。
公共安全支出(20406)45萬元較上年減少42.5萬元原因是掃黑除惡專項斗爭工作經費減少35萬元,司法所2021垂直管理,司法專項經費減少7.5萬元。
教育支出(20509)322.31萬元較上年增加70.59萬元原因是追加2017年、2019年教育衛體提升改造剩余工程款。
文化體育旅游與傳媒支出(20701)21.48萬元,較上年減少78.52萬元,原因是減少馬王基層綜合文化中心建設工程項目100萬元,增加惠民演出項目15萬元、文化專管員工資6.48萬元。
社會保障和就業支出(20802)1437.65萬元較上年增加431.38萬元原因是基層政權社區建設支出增加91.3萬元;殯葬系列改革補貼支出減少14.40萬元;其他農村生活救助支出增加25萬元,城市農村最低生活保障金支出增加310.42萬元,其他民政管理支出增加13.06萬元,臨時救助支出增加5萬元,流浪乞討人員救助支出增加1萬元。
衛生健康支出(21004)增加203萬元,原因是增加防疫經費200萬元,計生婦幼工作經費3萬元。
節能環保支出(21101)1167.44萬元較上年增加416.04萬元,原因是環保工作經費減少9.45萬元,減少散亂污治理工作經費10萬元,減少2020年畜禽退養圈舍清理項目預算399.3萬元。增加煤改潔工作經費694.72萬元,增加公廁運行經費17.47萬元。增加戶廁管護經費19.60萬元,增加畜牧退養拆除工作協調經費15萬元。新增2020年農村人居環境整治獎補資金88萬元。
城鄉社區支出(21201)1811.90萬元較上年增加417.71萬元,原因是城市環境衛生支出增加23.54萬元,城管執法工作經費支出增加16.44萬元;公廁戶廁提升補助支出增加132.48萬元;扶貧通村路工程支出減少444.79萬元;轄區通村路保養維護支出減少23.2萬元,馬王街道安全設施建設支出減少30.9萬元。追加社區日間照料工程支出25.77萬元,追加馬王中心廣場項目工程支出19.98萬元,追加污水處理廠建設工程款151.88萬元,追加2020年馬王街道灃京中路社區黨群服務中心項目工程款294.32萬元,追加馬王街道維修改造費用97萬,馬王基層綜合文化服務中心建設支出增加5.73萬元,垃圾壓縮站、污水處理廠經費支出增加29.44萬元。新增村級黨建文化建設支出20萬元。
農林水支出(21301)237.81萬元,較上年增加139.23萬元原因是防災減災減少7萬元,扶貧工作經費建減少12.6萬元,防汛經費增加1.28萬元,村級產權交易站經費支出56.7萬元,增加村級水管員工資14.43萬元,新增污水管網改造工程經費支出100萬元。增加林業草原防災減災0.48萬元,動植物保護0.52萬,村及辦公經費增加1萬元,減少河長制工作經費14.58萬元。
自然資源海洋氣象等支出(22001)60萬元較上年增加32.46萬元。原因是國土資源所經費支出減少7.54萬元。新增“房地一體”確權發證調查項目支出40萬元
住房保障支出(22102)203.81萬元較上年增加104.65萬元原因是增加住房公積金104.65萬元。
災害防治及應急管理支出(22401)26.4萬元較上年增加8萬元原因是增加應急管理工作經費8萬元.
3、支出按經濟科目分類明細情況
(1)2021年一般公共預算支出7143.41萬元,其中:
工資福利支出(301)2627.91萬元,較上年增加792.26萬元,原因是人員經費收入預算因人數、工資的漲幅及目標考核獎納入街辦2021年預算的原因而增加。
商品和服務支出(302)1185.37萬元,較上年增加256.91萬元,原因是專項業務經費支出增加。
對個人和家庭的補助支出(303)2008.15萬元,較上年增加686.78萬元,原因是專項業務經費支出增加。
資本性支出(基本建設)(309)1321.98萬元,較上年增加700.06萬元,原因是基礎設施建設支出增加。
資本性支出(310)261.75萬元,較上年增加182.22萬元,原因是其他資本性支出項目減少。
(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2021年一般公共預算支出7143.41萬元,其中:
機關工資福利支出(501)2627.91萬元,較上年增加792.26萬元,原因是人員經費收入預算因人數、工資的漲幅及目標考核獎納入街辦2021年預算的原因而增加。
機關商品和服務支出(502)928.46萬元,較上年增加256.91萬元,原因是專項業務經費支出增加。
機關資本性支出(503)261.75萬元,較上年增加182.22萬元,原因是其他資本性支出項目減少。
機關資本性支出(基本建設)(504)1321.98萬元,較上年增加700.06萬元,原因是基礎設施建設支出增加。
對個人和家庭的補助支出(509)2008.15萬元,較上年增加686.78萬元,原因是專項業務經費支出增加。
4、馬王街辦無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。
(四)政府性基金預算支出情況
1、2021年政府性基金預算支出情況
2021年本部門當年政府性基金預算支出1324.27萬元較上年增加268.79萬元主要原因是:環境衛生整治支出減少、農村基礎設施建設支出增加。
2、上年結轉政府性基金預算支出情況
馬王街辦不涉及2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無當年國有資本經營預算撥款收支。
四、部門預算“三公”經費等預算情況說明
2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出10.35萬元,較上年增加5.25萬元。主要原因是新增培訓費5.25萬元。其中:本部門不涉及出國出境經費,公務接待費經費。
本部門無2020年結轉的財政撥款三公經費支出
五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止2020年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛, 單價20萬元以上的設備1輛。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置20萬元以上的設備0臺。
本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。
六、部門政府采購情況說明
2021年本部門政府采購預算413.68萬元。其中政府采購貨物類預算177萬元。政府采購工程類預算236.68萬元。(詳見公開報表中的政府采購表)。
本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。
七、部門預算績效目標說明
2021年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款7147.41萬元,,當年政府性基金預算撥款1324.28萬元,當年不涉及國有資本經營預算撥款。
本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。
八、機關運行經費安排
本部門當年機關運行經費預算安排179.33萬元,較上年增加1.24萬元,因人員增加,日常辦公運行經費增加。
本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。
九、專業名詞解釋
1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
2.“三公”經費:指部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置反映機關和參公事業單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。